雷达财经 文|钱雯雯 编|深海
5月17日,ST天顺在深交所互动易中披露,截至2023年5月10日公司股东户数为17043户。这一数据相较上期(2023年4月28日)减少2338户,相较于一季度末(2023年3月31日)的22778户减少5735户。
(相关资料图)
根据Choice数据,截至2023年5月10日,公司最新总股本为1.09亿股,其中流通股本为1.01亿股。户均持有流通股数量由上期的5221股上升至5937股,户均流通市值9.31万元。
与股东数量减少相对应的是,ST天顺股价自4月20日开始出现大幅下跌,区间累计最大跌幅接近45%,目前公司总市值约17亿元。
雷达财经注意到,4月24日晚间,ST天顺公告显示,经公司自查,控股股东通过第三方供应商占用上市公司资金。经了解,资金主要用于经营周转。根据初步自查的情况,占用期间为2022年1月至2023年4月,累计发生金额约2.8亿元。截止本公告披露日,前述占用资金及相关利息已经全部偿还给上市公司,目前资金占用余额为零。
值得关注的是,这一控股股东资金占用的情形,导致ST天顺2022年度被大信会计事务所(特殊普通合伙)(下称“大信所”)出具了否定意见的《内部控制审计报告》。
大信所在《内部控制审计报告》中指出,公司2022年度未能有效防范关联方非经营性资金占用的相关管理制度,公司通过第三方与关联方发生多笔非经营性资金往来,未履行董事会和股东大会审批程序,未按要求对关联方非经营性资金占用事项履行信息披露义务。
大信所表示,ST天顺与关联方非经营性资金往来相关的财务报告内控制度存在重大缺陷。有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证,而上述重大缺陷使公司内部控制失去这一功能。
大信所认为,由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响。公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第(四)款规定:公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告,深圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示。
为此自2023年4月28日起,公司股票被实施“其他风险警示”,股票简称由“天顺股份”变更为“ST天顺”,证券代码仍为002800,日涨跌幅限制由10%变为5%。
天眼查资料显示,ST天顺成立于2008年,注册资本1.09亿元,公司主要从事大宗货物和大件货物的第三方物流和供应链管理业务,业务范围涵盖第三方物流、供应链管理、物流园区经营、国际航空物流、国际铁路物流。
2023年第一季度,该公司实现营收约3.18亿元,同比减少13.77%;归属于上市公司股东的净利润约60万元,同比减少91.84%。